EU/UK VAT: 아마존이 안 해주는 경우 핵심 정리 아마존이 모든 EU/UK VAT부가가치세를 대신 처리해준다고 오해하면 안 됩니다. 특정 판매 유형, 특히 EU/UK 내에 재고를 보관하는 경우 셀러가 직접 VAT 등록 및 신고 의무를 가집니다. ⚠️ 이를 간과하면 막대한 벌금과 계정 정지 위험에 처할 수 있습니다. 왜 지금 알아야 하나 2021년 EU VAT 전자상거래 패키지 및 2021년 영국 VAT 규정 변경 이후, 아마존과 같은 온라인 마켓플레이스의 역할이 'Deemed Supplier간주 공급자'로서 확대되었습니다. 하지만 이러한 변화가 셀러의 VAT 책임이 완전히 사라졌음을 의미하지는 않습니다. 특히 재고 보관 위치나 특정 판매 상황에 따라 셀러의 직접적인 VAT 의무가 발생하며, 이를 간과할 경우 막대한 벌금과 계정 제재로 이어질 수 있습니다. 2026년 현재, EU의 디지털 플랫폼 지침DAC7 등에 따라 세무 당국과 아마존의 규정 준수 모니터링 및 데이터 보고가 더욱 강화되고 있어, 비준수 셀러는 쉽게 식별될 수 있습니다. 지금 바로 정확한 VAT 의무를 이해하고 대비하는 것이 중요합니다. 핵심 규칙 3가지 1. 아마존의 'Deemed Supplier간주 공급자' 역할 이해 전부가 아님! 최근부터 아마존은 특정 B2C 판매에 대해 'Deemed Supplier간주 공급자'로서 VAT를 징수하고 납부합니다. EU: EU 역외에서 EU 소비자에게 배송되는 150유로 이하의 상품 IOSS 적용 또는 셀러가 EU에 설립되지 않은 상태에서 EU 내 재고에서 EU 소비자에게 배송되는 모든 가치의 상품. 영국: 영국 역외에 설립된 셀러가 영국 소비자에게 판매하는 모든 상품에 대해 아마존이 VAT를 징수 및 납부합니다. 2. 셀러가 직접 VAT 등록 및 신고해야 하는 '결정적' 경우 아마존이 'Deemed Supplier' 역할을 하더라도, 다음 경우 셀러는 직접 해당 국가에 VAT 등록을 하고 신고해야 합니다. EU/UK 내에 재고를 보관하는 경우 FBA 이용 시: 아마존 FBA를 통해 EU 또는 영국 내에 재고를 보관하는 경우, 셀러는 해당 국가에 VAT 등록을 해야 할 의무가 있습니다. 특히 영국은 비영국 셀러가 재고를 보관하는 순간부터 VAT 등록 의무가 발생하며, 판매 금액 임계값Threshold이 없습니다. EU/UK 내 다른 사업자B2B에게 판매하는 경우: B2B 거래는 아마존의 'Deemed Supplier' 규정의 적용을 받지 않으므로, 셀러가 직접 VAT 의무를 관리해야 합니다. 150유로 초과 상품을 셀러가 직접 EU로 수입하여 판매하는 경우: 아마존이 'Deemed Supplier'가 아닌 상황에서 셀러가 직접 수입자로 등록하여 고가 상품을 판매하는 경우, 셀러가 VAT를 관리해야 합니다. 3. IOSSImport One Stop Shop 및 OSSOne Stop Shop의 올바른 이해 IOSS: EU 역외에서 150유로 이하의 상품을 EU 소비자에게 직배송할 때 아마존이 'Deemed Supplier'로서 자체 IOSS 번호를 사용합니다. 셀러는 아마존으로부터 제공받은 IOSS 번호를 세관 서류에 기재해야 합니다. 셀러가 직접 IOSS에 등록할 필요는 없습니다. OSS: EU 내에 사업장을 둔 셀러 또는 EU 내에 재고를 보관하는 비EU 셀러가 EU 역내 국경을 넘어 다른 EU 회원국 소비자에게 판매할 경우, OSS를 통해 한 국가에서 VAT를 신고할 수 있어 여러 국가에 개별 등록하는 번거로움을 줄여줍니다. 그러나 OSS는 재고를 보관하는 국가의 현지 VAT 등록 의무를 대체하지 않습니다. 위반 시 결과 ⚠️ 막대한 벌금 및 가산세: VAT 미등록, 미신고 또는 지연 신고 시 각국 세무 당국으로부터 판매 금액의 최대 150%에 달하는 벌금과 연체료가 부과될 수 있습니다. ⚠️ 상품 통관 지연 및 압류: VAT 정보가 부정확하거나 누락된 경우, 상품이 세관에서 통관되지 못하고 반송되거나 압류될 수 있습니다. 심한 경우 영국 HMRC세무 당국에 의해 재고가 압류될 수도 있습니다. ⚠️ 아마존 계정 정지: 아마존은 VAT 규정 준수를 매우 중요하게 여기며, 유효한 VAT 번호 미제출 또는 지속적인 위반 시 판매 계정이 일시 정지되거나 영구 폐쇄될 수 있습니다. 실무 체크리스트 셀러가 바로 실행할 수 있는 액션 3가지 1. 재고 보관 위치 명확히 확인: 현재 EU 또는 영국 내에 FBA 재고를 보관하고 있다면, 해당 국가의 VAT 등록 의무가 있는지 즉시 확인하세요. 셀러센트럴: Inventory → Manage FBA Inventory 에서 재고 위치 확인 가능 2. 판매 유형별 VAT 책임 명확화: EU/UK로 판매하는 상품의 가격150유로 기준, 배송 방식FBA/셀러 직접 배송, 판매 대상B2C/B2B에 따라 아마존의 VAT 처리 여부와 셀러의 직접 의무를 정확히 파악해야 합니다. 특히 아마존이 'Deemed Supplier'가 아닌 상황을 인지해야 합니다. 3. 세무 전문가와 상담 또는 아마존 VAT 서비스 활용: 복잡한 VAT 규정에 대해 확신이 없다면, 반드시 아마존 전문 세무 법인 또는 현지 세무사와 상담하여 정확한 가이드를 받는 것이 가장 안전합니다. 또는 아마존이 제공하는 VAT Services on Amazon 을 통해 VAT 등록 및 신고를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 셀러센트럴: Reports → Tax Document Library 또는 Settings → Tax Settings 에서 확인 가능 자주 하는 실수 2가지 1.